天津市滨海新区审计局2025年度部门预算
发布日期: 2025-02-12 15:47      来源: 区审计局
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    天津市滨海新区审计局2025年部门预算

    目  录

    第一部分 概况

    一、主要职责

    二、机构设置情况

    第二部分 2025年部门预算情况说明

    一、关于收支预算总表的说明

    二、关于收入预算总表的说明

    三、关于支出预算总表的说明

    四、关于财政拨款收支预算总表的说明

    五、关于财政拨款一般公共预算支出预算表的说明

    六、关于财政拨款一般公共预算基本支出预算表的说明

    七、关于财政拨款一般公共预算“三公”经费支出预算表的说明

    八、关于财政拨款政府性基金预算支出预算表的说明

    九、关于国有资本经营预算支出预算表的说明

    十、其他重要事项的情况说明

    第三部分 名词解释

    第四部分 2025年部门预算表

    一、2025年收支预算总表

    二、2025年收入预算总表

    三、2025年支出预算总表

    四、2025年财政拨款收支预算总表

    五、2025年财政拨款一般公共预算支出预算表

    六、2025年财政拨款一般公共预算基本支出预算表

    七、2025年财政拨款一般公共预算“三公”经费支出预算表

    八、2025年财政拨款政府性基金预算支出预算表

    九、2025年国有资本经营预算支出预算表

    十、2025年项目支出预算表

    十一、2025年财政拨款政府采购预算表

    十二、关于空表的说明

    第一部分 概况

    一、主要职责

    天津市滨海新区审计局主要职责是主管全区审计工作,负责对国家财政收支和法律法规规定属于审计监督范围的财务收支的真实、合法和效益进行审计监督,维护国家财政经济秩序,促进廉政建设,保障国民经济和社会健康发展。

    二、机构设置情况

    本部门内设 8 个职能处室;下辖 1 个预算单位。

    纳入本部门2025年部门预算编制范围的预算单位包括:

    1.天津市滨海新区审计局(本级)

               第二部分 2025年部门预算情况说明

    一、关于收支预算总表的说明

    按照综合预算的原则,本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括:一般公共预算拨款收入2252.26万元、政府性基金预算拨款收入0万元、国有资本经营预算拨款收入0万元、财政专户管理资金收入0万元、事业收入0万元、事业单位经营收入0万元、上级补助收入0万元、附属单位上缴收入0万元、其他收入10万元、上年结转结余0万元;支出包括:一般公共服务支出2262.26 万元。本部门2025年收支总预算2262.26万元。

    二、关于收入预算总表的说明

    本部门2025年部门预算收入2262.26万元,与2024年预算相比增加48.91万元,主要原因是部门人员经费预算增加。其中:上年结转结余0万元,占0%;一般公共预算2252.26万元,占99.56%;政府性基金预算0万元,占0%;国有资本经营预算0万元,占0%;财政专户管理资金0万元,占0%;事业收入0万元,占0%;事业单位经营收入0万元,占0%;上级补助收入0万元,占0%;附属单位上缴收入0万元,占0%;其他收入10万元,占0.44%。

    三、关于支出预算总表的说明

    本部门2025年支出预算2262.26万元,与2024年预算相比增加48.91万元,主要原因是部门人员经费预算增加。其中:基本支出1982.26万元,占87.62%;项目支出280万元,占12.38%;事业单位经营支出0万元,占0%;上缴上级支出0万元,占0%;对附属单位补助支出0万元,占0%。

    四、关于财政拨款收支预算总表的说明

    本部门2025年财政拨款收入预算2252.26万元,与2024年预算相比增加38.91万元,主要原因是部门人员经费预算增加。收入包括:一般公共预算拨款收入2252.26万元、政府性基金预算拨款收入0万元、国有资本经营预算拨款收入0万元、上年财政结转结余0  万元。2025年财政拨款支出预算2252.26万元,与2024年预算相比增加38.91万元,主要原因是部门人员经费预算增加。支出包括:一般公共服务支出2252.26万元。

    五、关于财政拨款一般公共预算支出预算表的说明

    (一)总体情况

    本部门2025年一般公共预算支出2252.26万元,与2024年预算相比增加38.91万元,主要原因是部门人员经费预算增加。

    (二)具体情况

    “一般公共服务支出(类)”2252.26万元,与2024年预算相比增加38.91万元,主要原因是部门人员经费预算增加,其中:

    “审计事务(款)”2252.26万元,包括:“行政运行(项)”1996.26万元,主要用于行政单位人员与公用经费支出;“机关服务(项)”6万元,主要用于行政单位提供机关服务支出;“审计业务(项)”250万元,主要用于审计机构的审计、聘请社会审计组织人员的支出。

    六、关于财政拨款一般公共预算基本支出预算表的说明

    本部门一般公共预算基本支出1982.26万元,与2024年预算相比增加38.91万元,主要原因是部门人员经费预算增加。其中:

    人员经费1802.4万元,主要包括:工资福利支出1694.21万元,对个人和家庭的补助108.19万元。

    公用经费179.86万元,主要包括:商品和服务支出179.86万元。

    七、关于财政拨款一般公共预算“三公”经费支出预算表的说明

    2025年一般公共预算“三公”经费安排0.58万元,与2024年预算相比减少1万元,主要原因是落实廉洁自律和厉行节约,精确控制和管理公务接待支出。具体情况:

    (一)2025年因公出国(境)费预算0万元,与2024年预算相比增加(减少)0万元,主要原因是 本部门无因公出国(境)计划安排。

    (二)2025年公务用车购置及运行费预算0万元,其中公务用车运行费0万元,与2024年预算相比增加(减少)0万元,主要原因是本部门未保留公务用车;公务用车购置费0万元,与2024年预算相比增加(减少)0万元,主要原因是本部门无购置公务用车计划。

    (三)2025年公务接待费预算0.58万元,与2024年预算相比减少1万元,主要原因是落实廉洁自律和厉行节约,精确控制和管理公务接待支出。

    八、关于财政拨款政府性基金预算支出预算表的说明

    2025年本部门预算中没有使用政府性基金预算安排的支出。

    九、关于国有资本经营预算支出预算表的说明

    2025年本部门预算中没有使用国有资本经营预算预算安排的支出。

    十、其他重要事项的情况说明

    (一)机关运行经费

    本部门2025年机关运行经费预算179.86万元,包括办公费17.00万元、邮电费1.80万元、差旅费27.55万元、维修(护)费0.50万元、租赁费 3.00万元、培训费11.60万元、公务接待费0.58万元、委托业务费14.50万元、工会经费19.48万元、福利费26.93万元、其他交通费用59.72万元、其他商品和服务支出0.20万元。

    (二)政府采购情况

    本部门2025年安排政府采购预算252万元,其中:政府采购货物支出2万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出250万元。主要项目是:2025年预算公用经费项目2万元,2025年审计局向社会审计机构购买审计专业服务250万元。

    (三)国有资产占用情况

    截至2024年7月底,本部门各单位共有车辆0辆,其中:副部(省)级及以上领导用车0辆、主要负责人干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部服务用车0辆、其他用车0辆,其他用车主要包括无。单价(账面原值)100万以上的设备0台(套)。

    (四)预算绩效情况说明

    本部门2025年实行绩效目标管理的项目3个,涉及预算金额280万元。

    第三部分 名词解释

    1.部门预算。是指主管预算部门依据相关法律、法规和政策规定及其行使职能需要,组织所属预算单位编制并逐级上报、审核、汇总,经财政部门审核后按程序依法批准的部门综合收支计划。

    2. 机关运行经费。是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

    第四部分 2025年部门预算表

    一、2025年收支预算总表

    二、2025年收入预算总表

    三、2025年支出预算总表

    四、2025年财政拨款收支预算总表

    五、2025年财政拨款一般公共预算支出预算表

    六、2025年财政拨款一般公共预算基本支出预算表

    七、2025年财政拨款一般公共预算“三公”经费支出预算表

    八、2025年财政拨款政府性基金预算支出预算表

    九、2025年国有资本经营预算支出预算表

    十、2025年项目支出预算表

    十一、2025年财政拨款政府采购预算表

    十二、关于空表的说明

    1.本部门2025年政府性基金预算支出情况表为空表。

    2.本部门2025年国有资本经营预算支出情况表为空表。

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