区审计局组织开展区统计局预算执行和其他财政收支情况审计 |
为切实规范部门预算管理,提高财政性资金和国有资产的使用效益,区审计局开展区统计局预算执行和其他财政收支情况审计。本次审计以预算执行和其他财政收支情况为主线,按照“摸清情况、揭示问题、规范管理、促进改革”的总体思路,重点揭示财务管理薄弱环节和违法违规问题,深入分析问题原因,从体制机制层面提出建议,促进被审计单位完善制度,加强管理,堵塞漏洞,健康发展。
一是推动政府“过紧日子”要求进一步落实。查看被审计单位机关运行支出情况,一般性支出压减是否达标,重点核查公务接待费、公务用车运行维护费等基本支出是否符合规定的范围和标准,有无长期低效使用、闲置、超标准配置的资产,帮助被审计单位硬化预算约束,强化财务财产管理。
二是促进统计业务资金提质增效。关注区统计局实施的统计调查相关工作,沿着“政治—政策—项目—资金”这条主线整体把握统计业务资金使用绩效,实地核查印刷普查资料,开展普查宣传,购置普查设备,组织普查业务培训等专项普查业务支出的真实性、完整性和合规性,既关注挤占挪用、损失浪费,也聚焦拨付迟缓、拖欠款项,确保资金使用合规高效。
三是规范单位内部管理制度建设。检查被审计单位各项规章制度建立情况,是否全面覆盖预算、收支、政府采购、资产、合同等方面,并且剖析被审计单位各个业务环节及内部控制实施的有效性,揭示相关内部控制的缺陷,协助弥补制度漏洞,着力提升被审计单位合法、合规、高效运行履职的能力。
主办单位:天津市滨海新区审计局
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